
房地產(chǎn)收到客戶去年叫來首付款30萬,已經(jīng)申報預(yù)交增值稅和附加,12月退給他,怎么報稅?
答: 12月退給他就直接沖減12月的銷售額就好了,按照扣除后的銷售額預(yù)繳12月增值稅及附加。
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅。預(yù)交增值稅是直接去大廳填這個預(yù)交增值稅申請表,把預(yù)交款一交,下月申報的時候把這個預(yù)交款寫進(jìn)增值稅申報表的預(yù)交款欄里,還需要寫這個收款收據(jù)的預(yù)收客戶金額嗎
答: 你好,申報表里填寫預(yù)繳的稅額,你需要給客戶開預(yù)收款的發(fā)票哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想咨詢下房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交了增值稅,在申報增值稅時申報表怎么填列?預(yù)交增值稅款項在附表四填?
答: 表四有個銷售不動產(chǎn)預(yù)收,主表還要填哪里呢?

