甘老師你好,有個房產(chǎn)稅方面的事情咨詢您。正常申報的201801-06房產(chǎn)稅比如原值1000萬,但后來在申報201807-12時(原值950萬)不小心直接在201801-12上做了原值修改,導(dǎo)致出現(xiàn)往期201801-201806留底房產(chǎn)稅2100。后來發(fā)現(xiàn)了留底問題,于是又將201801-06房產(chǎn)原值修改成最初申報的1000萬,但現(xiàn)在申報房產(chǎn)稅時系統(tǒng)會跳出我們需要繳納該筆2100的房產(chǎn)稅以及對應(yīng)的滯納金,否則無法申報應(yīng)該怎么處理?現(xiàn)在咨詢到的信息是先將該筆2100的房產(chǎn)稅與滯納金繳完再申請2100的退抵,并且滯納金不可以退回。請問有其他的辦法嗎?

威武的煎餅
于2020-01-13 17:01 發(fā)布 ??907次瀏覽
-  送心意
                                                     
樸老師
職稱: 會計師
 
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 你好,你可以去稅局修改的
 2020-01-14 09:18:41
 同學(xué)您好,您需要先做稅源登記的
 2021-08-14 21:43:09
 同學(xué),生產(chǎn)型退稅適合生產(chǎn)型制造企業(yè)出口貨物,外貿(mào)企業(yè)退稅適合于外貿(mào)公司出口貨物。他們的異同在于企業(yè)性質(zhì)不一樣,退稅的方式也不一樣,生產(chǎn)型企業(yè)實行的是免抵退,外貿(mào)企業(yè)實行的免退。
 2021-12-08 14:18:10
 沒有的
 2019-03-18 18:28:09
 你好,可以以后再申請,不妨礙
 2020-06-02 18:17:28
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