
免稅的銷項額結轉分錄怎么寫
答: 你好,是小規(guī)模季度20萬免稅結轉嗎?
期末結轉,進項5341.91,銷項3973.6,減免稅560分錄該咋做
答: 進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理,當銷項大于進項時要計提
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末應交稅費-應交增值稅(進項、銷項)都需要結轉結平吧?1、銷項大于進項需要交稅,結轉分錄?2、進項大于銷項有留抵稅額,這個結轉分錄如何寫?金稅盤系統(tǒng)維護費減免稅額的分錄如何填?
答: 您好!這個不需要結平。 1借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 2,銷項小于進項,不用做分錄。 稅控設備抵減的時候,借應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸管理費用等





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小宇2016 追問
2020-01-13 16:59
郭老師 解答
2020-01-13 17:00
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