
小規(guī)模代開(kāi)專票,稅款已交,附加稅怎么申報(bào)?
答: 按你們實(shí)際交增值稅去申報(bào)附加稅就可以,之前交過(guò)會(huì)顯示在預(yù)繳欄次。
小規(guī)模納稅人,代開(kāi)專票,申報(bào)附加稅時(shí)怎么填報(bào)。
答: 代開(kāi)專票,就是填寫(xiě)增值稅主表的第2行的數(shù)據(jù),最后申報(bào)附加稅,是需要交增值稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)跳出需要申報(bào)的增值稅附加稅表,點(diǎn)減免稅后,填寫(xiě)預(yù)交稅款等信息后,保存申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,一小規(guī)模企業(yè)11月份有自開(kāi)普通發(fā)票,有稅務(wù)局代開(kāi)專票,小規(guī)模企業(yè)附加稅本應(yīng)是季度申報(bào),現(xiàn)在我有需要申報(bào)附加稅的報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該申報(bào)代開(kāi)部分的附加稅還是11月份全部的附加稅呢
答: 您好,小規(guī)模如果代開(kāi)發(fā)票和普票部分沒(méi)有超過(guò)規(guī)定的10萬(wàn)免征額,是不用申報(bào)附加稅的。
小規(guī)模納稅人,代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票 附加稅怎么申報(bào),已在大廳繳納過(guò)附加稅
公司是小規(guī)模的,1月份代開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)附加稅申報(bào)不了,是怎么回事
小規(guī)模,季度只開(kāi)了一張發(fā)票而且是代開(kāi)14萬(wàn),附加稅該如何申報(bào),對(duì)應(yīng)的附加稅免嗎,如果不免是該交多少,急


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2020-01-13 15:44
江老師 解答
2020-01-13 15:45
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2020-01-13 15:51