
老師,有一個(gè)尾款4000沒有支付,后面協(xié)商說不用支付,但是之前開的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么沖帳呢?沖應(yīng)付賬款
答: 不要管進(jìn)項(xiàng)的事情 直接應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入即可
下個(gè)月貨到了發(fā)票再認(rèn)證抵扣,貸方直接沖預(yù)付賬款還是做個(gè)應(yīng)付賬款?
答: 您好,這個(gè)直接沖應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專票本月沒有認(rèn)證抵扣,1、發(fā)票聯(lián)記賬會(huì)計(jì)分錄;借;庫存商品100 貸;一交稅費(fèi)-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)17 應(yīng)付賬款1172、付款 ; 借;應(yīng)付賬款117 貸 ;銀行存款 1173、抵扣聯(lián)認(rèn)證本月記賬;借;應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)17 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額17 這樣對(duì)嗎?
答: 你好!可以這樣處理;借;庫存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)一交稅費(fèi)-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)17 貸; 應(yīng)付賬款117

