
老師您好,請問代集團公司買設(shè)備,銷售方已開發(fā)票給我司。之前已經(jīng)做了這樣的分錄借:固定資產(chǎn) 進項稅貸:應(yīng)付賬款/銀行存款?,F(xiàn)在需要把固定資產(chǎn)調(diào)到應(yīng)收賬款,我們不開票給集團公司,但是要收回設(shè)備款。請問我們應(yīng)該怎么做賬,我們付的進項稅怎么處理?
答: 你們不開票還得收到錢,那你們可以做無票收入,那對方呢?付款方?jīng)]有發(fā)票咋做
應(yīng)收賬款?應(yīng)付賬款?固定資產(chǎn)?固定資產(chǎn)折舊費?銀行存款?庫存現(xiàn)金?其他應(yīng)收款?壞賬?公司貸款等于利潤嗎
答: 沒有這種公式。只能說資產(chǎn)總額減負責總額等于權(quán)益;而權(quán)益等于股東投入+創(chuàng)造的累計利潤。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
9月收到進項發(fā)票,未付款,沒記賬掛應(yīng)付款;10月付款,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,10月需要改成借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付,借:其他應(yīng)付,貸:銀行存款嗎?
答: 可以的。

