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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-01-13 11:49

你好,按照你12月的利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)字填寫(xiě)的

追問(wèn)

2020-01-13 11:50

那之前月份虧損的不管嗎

暖暖老師 解答

2020-01-13 11:54

不需要的,只要按照本年的匯總累計(jì)申報(bào)就可以

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你好,按照你12月的利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)字填寫(xiě)的
2020-01-13 11:49:47
您好!多交所得稅屬于預(yù)交稅款,借方余額結(jié)轉(zhuǎn)下期進(jìn)行抵繳或者向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅即可。企業(yè)虧損金額,通常無(wú)法確定未來(lái)五年內(nèi)可以彌補(bǔ),因此一般不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
2017-06-09 13:27:54
你好,虧損一樣匯算清繳的,不合規(guī)的調(diào)增,調(diào)增后有利潤(rùn)就要交,還是虧損就不需要繳納的。
2019-12-04 14:52:03
同學(xué)您好,可以稅前扣除
2025-02-26 13:35:57
你好,不可以的
2017-06-11 10:37:24
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