
這個(gè)月增值稅金額填報(bào)多了,稅已經(jīng)繳了,現(xiàn)在改的話(huà),稅不退可以下期抵嗎,不退稅可以嗎
答: 你好 你可以去修改申報(bào)表的。 你確實(shí)多報(bào)了就去修改申報(bào)表 抵減以后稅費(fèi) 可以的
老師?早上好,,退稅系統(tǒng)的免抵退稅申報(bào)表,里的退稅金額,這個(gè)金額要填到增值稅申報(bào)表里面去的嗎?
答: 你好 審核通過(guò)后 下個(gè)月申報(bào)表會(huì)自動(dòng)獲取的(主表15行)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出口退稅認(rèn)證的增值稅金額,在增值稅納稅申報(bào)表中填寫(xiě)在哪里?
答: 出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì),填在17欄,未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可

