支付2019年7月的社保,參保2人,分錄金額做錯了 錯的分錄: 借:管理費(fèi)用-社保 2636.3(實際1840.18) 其他應(yīng)收款-個人社保 733.08(實際796.12) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-社保 3369.38(實際2636.3) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-社保 3369.38 貸:銀行存款 3369.38 這個怎么調(diào)? 可以紅沖后,重新做到2019年12月的賬里嗎?會不會影響報表數(shù)據(jù)?
abun
于2020-01-12 19:37 發(fā)布 ??1083次瀏覽
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蘑菇小姐姐
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
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你好同學(xué),分錄貸方科目應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬社保,不是應(yīng)交稅費(fèi)社保。
2020-01-12 18:50:30

錯了的紅沖了,然后按照正確的來做
2020-01-10 13:39:35

入賬時可以入暫支款:其他應(yīng)收款-暫支款-XX員工,貸:銀行存款,等收到發(fā)票了再 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸:其他應(yīng)收款-暫支款-XX員工 嗎?
可以
2019-09-19 11:47:57

你做相反的分錄,把之前的沖銷掉就可以了。
2020-01-10 12:34:04

您好,銀行存款應(yīng)該做錯了吧,直接調(diào)整做錯的分錄就可以了
借 應(yīng)交稅費(fèi) 733.08 貸 管理費(fèi)用733.08
借 銀行存款 733.08貸 應(yīng)交稅費(fèi)733.08
2020-01-12 22:14:38
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