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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-12 15:38

你好,有合同就按簽訂的購進 合同+銷售 合同含稅金額填寫
沒合同就按實際  購進含稅金額+銷售含稅金額填寫

王萍萍 追問

2020-01-12 15:56

可是我看我們外賬會計每次報稅的金額和我給她的當月的進銷發(fā)票都對不上是怎么回事?不知道她報的數(shù)據(jù)是哪里來的呢(沒有合同)

鄒老師 解答

2020-01-12 15:58

你好,那就需要問外賬印花稅計稅依據(jù)是根據(jù)什么填寫的
很有可能是填寫錯誤了

王萍萍 追問

2020-01-12 16:04

我看了每個月都對不上,但是財產(chǎn)租賃的印花稅是和發(fā)票對的上,就是購銷合同的印花稅的對不上。我想問這個印花稅的申報數(shù)據(jù)就是自己申報填寫,沒有說可以根據(jù)其主表進銷數(shù)據(jù)讀入核對的嗎?

鄒老師 解答

2020-01-12 16:06

你好,購銷合同印花稅
有合同就按簽訂的購進 合同+銷售 合同含稅金額填寫
沒合同就按實際 購進含稅金額+銷售含稅金額填寫
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎?)

王萍萍 追問

2020-01-12 16:09

是這個購銷合同的印花稅如果填寫不對,也可以正常申報嗎,怎么核查的?

鄒老師 解答

2020-01-12 16:13

你好,計稅依據(jù)不對也可以正常申報的 
需要用你單位簽訂合同情況(或?qū)嶋H購銷含稅金額)與印花稅計稅依據(jù)核對,看是否一致了

王萍萍 追問

2020-01-12 16:20

好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2020-01-12 16:21

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 購銷合同印花稅是印花稅的其中一個稅目 合同印花稅包括購銷合同印花稅
2019-01-13 10:39:35
我是系統(tǒng)主動帶出來的話,很有可能是從增值稅申報表上你的收入金額。自動倒過來的。
2020-03-23 17:44:26
你好,沒有該項目的話,可以先去稅局備案申請。
2018-12-11 18:04:51
你好 需要去稅務(wù)機添加一個印花稅的認定
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你好,這個是根據(jù)收入來定的
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