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老師,我公司上個月為小規(guī)模,開出的發(fā)票信息錯誤,這個月變更為一般納稅人,還能開具3%增值稅率嗎?上個月的需要沖紅?還需要繳稅嗎
老師,①增值稅一般納稅人收到的增值稅普通發(fā)票稅額可以抵扣增值稅進項稅嗎?②增值稅一般納稅人收到的其他增值稅一般納稅人開具的13%的增值稅普通發(fā)票稅額能抵扣嗎?謝謝

