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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-11 21:08

可以按實際發(fā)生的成本可以先做賬,后續(xù)取得發(fā)票,國家稅務(wù)總局2011.34

Me 追問

2020-01-11 21:13

那這筆分錄要怎么寫呢

maize老師 解答

2020-01-11 21:15

借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款

Me 追問

2020-01-11 21:22

可以這樣寫嗎?   借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:應(yīng)付賬款-暫估    等發(fā)票回來后,借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 (紅字)  沖銷之前暫估的成本, 但是已經(jīng)跨年了,后面的分錄要怎么寫呢

maize老師 解答

2020-01-11 21:35

需要看差額多少,這個差額做以前年度損益調(diào)整

Me 追問

2020-01-12 12:05

都沒看明白你在說些什么,我想知道先暫估了成本,后面收到了發(fā)票,分錄要怎么寫,老師

maize老師 解答

2020-01-12 12:52

假設(shè)暫估100回來發(fā)票200,借以前年度損益調(diào)整100貸應(yīng)付賬款100借利潤分配100貸以前年度損益調(diào)整100不能影響本年利潤,這個剩下100不能做主營業(yè)務(wù)成本

maize老師 解答

2020-01-12 12:56

這種明白么?還不明白你等會給我留言我等會上電腦再寫分錄

maize老師 解答

2020-01-12 13:10

暫估做借 借:主營業(yè)務(wù)成本 100貸:應(yīng)付賬款-暫估100 回來發(fā)票做借,借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 (紅字)100 借,借:主營業(yè)務(wù)成本100貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 100還有100做借以前年度損益調(diào)整100貸應(yīng)付賬款100借利潤分配100貸以前年度損益調(diào)整100

Me 追問

2020-01-12 15:09

理解了,謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-12 15:09

好的,我這邊先回復(fù)別的學(xué)員了

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可以按實際發(fā)生的成本可以先做賬,后續(xù)取得發(fā)票,國家稅務(wù)總局2011.34
2020-01-11 21:08:55
你好,是的進項發(fā)票是不是可以全部下成本
2019-06-24 13:55:20
一般納稅人收到進項的發(fā)票可以抵扣。發(fā)生的服務(wù)支出是成本。
2019-07-09 11:04:59
你好,是可以的呢啊學(xué)員
2020-07-08 15:29:13
你好 ;你們公司的人員是自己雇員還是找 其他公司來做的勞務(wù)? 你們是建筑公司包工包料嗎
2021-12-15 09:55:40
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