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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-04-22 21:06

查了,申報表沒有錯誤,就是銀行扣款數(shù)字不對,差了一點(diǎn)點(diǎn)

莫失莫忘 追問

2016-04-22 21:09

那如果真的不對,怎么做會計分錄呢?

鄒老師 解答

2016-04-22 21:02

應(yīng)當(dāng)是一致的才對,怎么會多扣?有沒有查明是什么原因造成的?

鄒老師 解答

2016-04-22 21:07

一般是一分不差才對

鄒老師 解答

2016-04-22 21:13

是不是逾期扣款,造成有滯納金?
按實際扣款  借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    貸;銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,是什么原因?qū)е露哌M(jìn)項稅額不一致呢
2019-11-12 15:00:56
借應(yīng)收賬款等科目 貸主營業(yè)務(wù)收入 需要一起申報的。
2017-01-27 22:07:29
是不一樣,待認(rèn)證進(jìn)項稅額不需要申報,這個不一樣正常啊,不需要保持說必須一致
2020-01-09 10:30:44
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)收退稅款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅) 借 銀行存款 貸應(yīng)收退稅款
2019-09-12 22:48:30
你好 借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸;銀行存款等科目 280 這種情況暫時不做減免分錄
2018-09-08 11:22:08
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