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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-11 17:16

你好,是的,預(yù)收賬款的負(fù)值在應(yīng)填入報表應(yīng)收賬款項目中。

繁榮的大雁 追問

2020-01-11 17:18

但是2019年一般企業(yè)財務(wù)報表格式中對應(yīng)收賬款項目的解釋是根據(jù)應(yīng)收賬款科目期末余額減去壞賬準(zhǔn)備,沒有說要根據(jù)明細(xì)分析填列呀

立紅老師 解答

2020-01-11 17:23

你好,報表中的應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款是需要根據(jù)明細(xì)科目填列的。

繁榮的大雁 追問

2020-01-11 17:26

老師,這個是根據(jù)哪個政策依據(jù)呢,想了解一下

立紅老師 解答

2020-01-11 17:31

你好,這是會計準(zhǔn)則的規(guī)定,您可以看下20年初級實務(wù)教材或相關(guān)會計類書籍中關(guān)于報表中這幾個項目的填列。

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你好,是的,預(yù)收賬款的負(fù)值在應(yīng)填入報表應(yīng)收賬款項目中。
2020-01-11 17:16:00
你,是預(yù)收賬款余額負(fù)數(shù)嗎?
2019-04-20 16:52:12
你好,是這樣填寫的 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2018-04-26 10:23:37
你好這個大沒關(guān)系,但是這個大是虛高的那就是假帳,我們數(shù)據(jù)高一點低一點都沒關(guān)系但原則必須要真實
2019-10-18 16:31:24
是不是對公進(jìn)錢沒開票······只能用現(xiàn)金沖了
2015-11-09 15:23:37
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