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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-01-11 17:25

本期的銷項-進項就是需要交納的稅,也就是轉出未交增值稅。
你轉出未交增值稅的分錄是
借 應交稅費 轉出未交增值稅
貸 應交稅費 未交增值稅

韋園園 追問

2020-01-11 21:09

老師 您算下可以嗎?我今天問了很多老師了,很多就是簡單說說,不能解決問題,

陳詩晗老師 解答

2020-01-11 22:06

首先你這個是月末的賬務處理,一般納稅人月末增值稅的結轉使用,你的銷項稅額減去當期的進項稅額。這里圖片里的進項稅額的借方和蕭山所有的貸方。這里的差額結轉到未交增值稅。結轉的分錄就是我上面給你的分錄,金額,就是它們兩者之間的差額。

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相關問題討論
您好, 是 510,000.00 + 395,931.62 = 905,931.62 - 505,000.00 + 387,317.46= 892,317.46 + 32,500.00 + 12,940.00 = 59,054.16 - 45,000.00 = 14,054.16 這樣得出來的。
2018-12-30 22:36:53
本期的銷項-進項就是需要交納的稅,也就是轉出未交增值稅。 你轉出未交增值稅的分錄是 借 應交稅費 轉出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅
2020-01-11 17:25:54
本期的銷項-進項就是需要交納的稅,也就是轉出未交增值稅。 你轉出未交增值稅的分錄是 借 應交稅費 轉出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅
2020-01-11 17:25:59
你好,進項稅額轉出是認證后的不能抵扣的轉出,轉出未交增值稅是增值稅結轉。年末結轉一次就行,不需要按月結轉。
2019-06-11 17:05:25
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
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