老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準備進貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應(yīng)收賬款 26780貸:主營業(yè)務(wù)收入 26000貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學,你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學,你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號),進料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

收員工轉(zhuǎn)款的時候是公司部分+個人部分,繳納時只繳納公司部分,你這樣做分錄,有沒有想過,個人部分的差異就這么來了
答: 你好,請在原問題下面追問
計提的銷項稅和實際繳納的報表有差異,怎么調(diào)整做分錄計提的進項稅多了,實際繳納的少,差異怎么做分錄
答: 不用做差異的分錄,等下期計提少回這部分就平了,或者直接紅字沖銷錯誤的憑證再做正確的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月底匯率差異要怎么做賬,期初匯率HKD88.58,USD689.31,EUR749.45,期末匯率HKD86.79,USD677.44,EUR774.96, 匯差55061.93元,多的這些要怎么做分錄?
答: 這個一般是匯匯兌時進行處理

