
你好老師,11月份代開專票扣交過增值稅后又作廢了,12月又重新代開專票沒扣增值稅,說的是可以抵消11月作廢的專票增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)又帶出了12月要交的增值稅,申報(bào)數(shù)據(jù)該怎么填寫才不帶出來呢
答: 預(yù)繳稅額這個(gè)一欄可以填寫你之前交么
你好老師,11月份代開專票扣交過增值稅后又作廢了,12月又重新代開專票沒扣增值稅,說的是可以抵消11月作廢的專票增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)又帶出了12月要交的增值稅,申報(bào)數(shù)據(jù)該怎么填寫才不帶出來呢
答: 倒數(shù)第二行應(yīng)該是專票預(yù)繳的稅款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2020.5月開6%的技術(shù)服務(wù)專票,(含稅總額3500),本期增值稅申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)B08報(bào)表如何申報(bào)呢?
答: 你好,你們是差額抵扣的嗎?


舒適的盼望 追問
2020-01-11 07:51
maize老師 解答
2020-01-11 08:43
maize老師 解答
2020-01-11 09:02