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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2020-01-10 20:27

差額計入營業(yè)外支出即可:借;營業(yè)外支出     貸:應交稅費-未交增值稅

A燕子 追問

2020-01-10 20:28

好的/:ok

方亮老師 解答

2020-01-10 20:28

不客氣。祝您工作愉快!

A燕子 追問

2020-01-10 20:29

應繳稅費,科目余額為貸方。對不

方亮老師 解答

2020-01-10 20:42

沒有繳納前是貸方余額。祝您工作愉快!

A燕子 追問

2020-01-10 20:58

已經(jīng)繳納了還是貸方。該怎么調(diào)賬呢?

方亮老師 解答

2020-01-10 20:59

是應交稅費哪個明細科目出現(xiàn)您說的情況?你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

A燕子 追問

2020-01-10 21:01

小規(guī)模。

A燕子 追問

2020-01-10 21:01

之前一個人做的。完全看不懂。

方亮老師 解答

2020-01-10 21:01

是應交稅費哪個明細科目出現(xiàn)您說的情況?

A燕子 追問

2020-01-10 21:02

末交增值稅有貸方余額

方亮老師 解答

2020-01-10 21:04

如果繳納之后還有余額,說明計提多了,編制如下分錄沖銷:借:應交稅費-未交增值稅    貸:主營業(yè)務收入。

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相關問題討論
你好,是錯的
2016-11-17 17:01:20
你好,是不含稅銷售額*3%計算繳納增值稅
2017-01-05 12:03:13
您好!如果你沒有申請差額征收就按開票稅率征收。
2017-02-15 13:45:02
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉出金額
2017-05-18 16:06:06
你好!按實際應交的增值稅來填。
2017-11-06 11:53:52
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