新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學(xué),你好 1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好,請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進(jìn)行處理 答
老師,新的所得季報表里面,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報稅時,繳納稅款應(yīng)該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費(fèi)。若簽了三方協(xié)議,需確保扣款時賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物(需要出口的)運(yùn)輸至港口 問
若無內(nèi)銷,不能進(jìn)項抵扣 答

因?yàn)橹斑M(jìn)項稅一直超過銷項,所以應(yīng)交稅費(fèi)科目一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)。到12月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額在貸方了,是否應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額為4萬元,請問我下面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對么?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅(科目余額) 97萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(科目余額) 10萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅(科目余額) 110萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬
答: 同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師您好第二張圖片是我每個月增值稅的分錄,第二個圖片是12月應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,科目有余額的?,F(xiàn)在是年末最后一個月做賬請問我需要補(bǔ)哪幾個分錄,這余額要不要調(diào)平的?
答: 您好,你的銷項稅和進(jìn)項需要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
入小規(guī)模納稅人科目余額表時,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅只錄他的一級科目嗎
答: 你好,小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅只有這個二級科目,別的用不到


洛洛老師 解答
2020-01-10 16:24
洛洛老師 解答
2020-01-10 16:25
CJ 追問
2020-01-10 17:31
洛洛老師 解答
2020-01-11 08:35