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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-10 12:48

您好,是的,12月計提工資

海之藍 追問

2020-01-10 12:50

這樣做科目分錄對嗎?

宸宸老師 解答

2020-01-10 12:50

您好,計提分錄是對的

海之藍 追問

2020-01-10 12:57

老師,這次按應發(fā)工資計提費用5萬,特殊情況,這個5萬包括補發(fā)10月多預扣個稅900元,請問計提12月應付工資,就要從5萬元扣掉900元嗎,即計提5萬一900元差額49100元,對嗎,急急急!

宸宸老師 解答

2020-01-10 12:59

您好,不能加上這個900。
應該是計提費用不包括上次多扣的900。

應該是在 實際發(fā)放 的分錄里,調整這個900

海之藍 追問

2020-01-10 13:03

這900元,借其他應付款\領導工資行嗎,還是原分錄沖,原預扣稅時,貸應交稅費\個稅

宸宸老師 解答

2020-01-10 13:06

您好,個稅當時多計提了900的話
這個月少計提900就可以了??梢詾樨摂?shù)

海之藍 追問

2020-01-10 13:09

我們以前發(fā)工資時代扣代繳時計提,現(xiàn)在計提工資時可以先計提嗎?

宸宸老師 解答

2020-01-10 13:09

您好。
你們實際繳納工資的分錄
是怎么做的分錄?

海之藍 追問

2020-01-10 13:09

這個分錄我做不好了,又急著結賬,怎么辦?

宸宸老師 解答

2020-01-10 13:10

您好,您把實際發(fā)放的分錄做給我看下

海之藍 追問

2020-01-10 13:20

借,應付職工薪酬,貸,應交稅費/個稅,貸,其他應付款\社保費貸,銀行存款,

宸宸老師 解答

2020-01-10 13:21

你好  您的分錄沒有問題
借,應付職工薪酬,貸,應交稅費/個稅, 【這里多計提了900】貸,其他應付款社保費貸,銀行存款,

您這個月的分錄
借,應付職工薪酬,貸,應交稅費/個稅, 【這里“少”計提了900】貸,其他應付款社保費貸,銀行存款,

海之藍 追問

2020-01-10 13:22

老師12月分錄,借,管理費用\工資49100元,應交稅費\900元,貸,應付職工薪酬\工資,其他應付款\領導甲、乙900元,行嗎?

宸宸老師 解答

2020-01-10 13:24

您好,12月的工資,是多少就計提多少。


個稅跟計提是沒有關系的,不要考慮這個

海之藍 追問

2020-01-10 13:28

上次我多扣領導工資個稅,扣工資時計入應交稅費\個稅,現(xiàn)在補發(fā)多扣的個稅,(實際上12月份工資1月發(fā)的,不應該掛其他應付款嗎〉?

宸宸老師 解答

2020-01-10 13:29

您好,我上面已經說的很清楚了。。

是“實際發(fā)放”的分錄里調。
上次多計提了個稅900,這次少計提個稅900

海之藍 追問

2020-01-10 13:30

老師給我寫一個完整分錄可行?

宸宸老師 解答

2020-01-10 13:32

1.第一次“實際發(fā)放”的分錄
借,應付職工薪酬,貸,應交稅費/個稅, 【這里“多”計提了900】貸,其他應付款社保費貸,銀行存款,

2.第二次“實際發(fā)放”的分錄
借,應付職工薪酬,貸,應交稅費/個稅, 【這里“少”計提了900?。。 抠J,其他應付款社保費貸,銀行存款,

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