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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-10 12:11

你好,借款時,借:銀行存款  貸:其他應(yīng)付款
支付房租及押金時,借:預(yù)付賬款(房租)其他應(yīng)收款  (押金)貸:銀行存款
取得發(fā)票時,借:管理費(fèi)用等  貸:預(yù)付賬款

愛撒嬌的皮帶 追問

2020-01-10 14:08

這樣寫對不?
借款時,借:現(xiàn)金   貸:其他應(yīng)付款-股東
支付房租,借:預(yù)付賬款-房租      其他應(yīng)收款-押金           貸:現(xiàn)金
11月12月每月攤銷房租:借:管理費(fèi)用-房租           貸:預(yù)付賬款-房租
最后取得發(fā)票的那個月:借:管理費(fèi)用-房租           貸:預(yù)付賬款-房租  (抵扣其他已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用后剩下的房租)

立紅老師 解答

2020-01-10 14:10

你好,對的,您的分錄是對的。

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你好,借款時,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付房租及押金時,借:預(yù)付賬款(房租)其他應(yīng)收款 (押金)貸:銀行存款 取得發(fā)票時,借:管理費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款
2020-01-10 12:11:35
你好,股東入資的會計(jì)分錄是 借:銀行存款等科目 貸:實(shí)收資本
2021-11-20 16:26:46
你好,股東換了會計(jì)分錄是 借:實(shí)收資本——原股東 貸:實(shí)收資本——新股東
2020-10-16 16:54:19
你好,借實(shí)收資本,貸銀行存款。
2021-12-22 08:59:05
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