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送心意

楊@老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2020-01-10 11:23

1393是含稅價,你申報的時候填1351.21

追問

2020-01-10 11:28

但是我填寫的時候,第二行稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額1351.21不可以提交,因為我代開的時候繳納了40.57的稅費,我這該怎么填呢

楊@老師 解答

2020-01-10 11:31

那你預(yù)交的增值稅要填在該表的下面,分次預(yù)交  里,做扣除數(shù)

追問

2020-01-10 11:33

我預(yù)交的已經(jīng)自動填寫了,就是請問一下我該怎么填寫呢 ,

楊@老師 解答

2020-01-10 11:40

如果自動填寫的數(shù)據(jù)也是40.57,那就沒有其他的問題了

追問

2020-01-10 11:49

我的意思是,如果我應(yīng)征增值稅不含稅銷售額及稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅,專用發(fā)票不含稅銷售額,都填寫的是1351.21就提交不了,因為我已經(jīng)繳納了40.57,而1351.21的稅費是40.53,所以它提示我必須稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額需要大于或者等于1352.34,

楊@老師 解答

2020-01-10 11:58

你可以把申報表圖片發(fā)給我,這樣直觀一些

追問

2020-01-10 12:04

好的,我知道咋做了,謝謝

楊@老師 解答

2020-01-10 12:05

不客氣,祝你工作順利

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
選已納稅的
2017-01-29 17:03:47
你好 由于代開專票是不免增值稅的 你申報要填寫申報表有一個代開發(fā)票欄次里面去寫
2020-03-17 14:23:54
你好,需要填到增值稅納稅申報表里面的哈。
2019-01-05 13:48:42
同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財務(wù)報表就行
2022-01-26 14:13:57
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
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