老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問(wèn)
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開(kāi)票,也要做無(wú)票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
老師你好,我想問(wèn)一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問(wèn)
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問(wèn)
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問(wèn)
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候要先申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表才能申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表嗎?
答: 不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 五個(gè)點(diǎn)的小規(guī)模在增值稅納稅申報(bào)表里提醒我第19欄{服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)}“本期免稅額”應(yīng)大于等于第9欄*0.03,且小于等于第9欄*0.05 這個(gè)我怎么處理、
答: 我第19欄{服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)}“本期免稅額 這個(gè)用第9欄*0.05 去填寫(xiě)進(jìn)去,之后截圖看下
請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要填增值稅納稅申報(bào)表表3 服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目
增值稅納稅申報(bào)表,附表三,不動(dòng)產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目,這張表扣除項(xiàng)目指什么?
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三) (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))怎么填寫(xiě)
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))適用于什么情況

