老師,我司1月的銷項是1500,其中有1300的銷項是適用了優(yōu)惠政策,不得抵扣進(jìn)項,進(jìn)項1700,請問這個分錄應(yīng)該怎么做?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,每個增值稅下的二級甚至三級明細(xì)科目分別是什么?
suki
于2020-01-10 10:20 發(fā)布 ??598次瀏覽
- 送心意
小妍老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-01-10 10:23
您好!結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目應(yīng)是借方余額1500,也就是增值稅留抵稅額。
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您好!結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目應(yīng)是借方余額1500,也就是增值稅留抵稅額。
2020-01-10 10:23:12

你好,小規(guī)模納稅人季度免征的增值稅這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2020-01-06 21:38:19

你好,確認(rèn)收入分錄
借:應(yīng)收賬款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-小規(guī)模
不超過30萬
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-小規(guī)模
貸:營業(yè)外收入/其他收益
2024-04-29 08:57:03

小規(guī)模之前稅率是3%的,現(xiàn)在是1%。
2021-06-30 10:49:19

還沒有抵扣完的以后繼續(xù)抵扣就可以
2020-01-14 11:10:22
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