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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-01-10 10:11

借:庫存現(xiàn)金   700
   貸:實收資本  700

借:管理費用-裝修費700
     貸:庫存現(xiàn)金  400
         其他應付款  300

山楂 追問

2020-01-10 10:23

借,管理費用700  貸.實收資本700
借,?                     貸,應付賬款300

沒見著錢

宇飛老師 解答

2020-01-10 10:24

不是花去400萬嗎,計入庫存現(xiàn)金貸方400萬,剩300計入應付賬款。

宇飛老師 解答

2020-01-10 10:27

那你這樣子,借:庫存現(xiàn)金   400    其他應收款  300   貸:實收資本  700        借:管理費用700   貸:庫存現(xiàn)金400  應付款款300

山楂 追問

2020-01-10 10:27

裝修付了400萬

宇飛老師 解答

2020-01-10 10:28

借:庫存現(xiàn)金 400
 其他應收款 300 
貸:實收資本 700 
借:管理費用700 
貸:庫存現(xiàn)金400 
應付款款300

山楂 追問

2020-01-10 10:29

實收資本是付了400萬,300萬沒做為實收入賬?

宇飛老師 解答

2020-01-10 10:30

你上面些裝修700萬啊,如果400萬,借管理費用   400   貸庫存現(xiàn)金400咯,
借:庫存現(xiàn)金 400
其他應收款 300 
貸:實收資本 700 
借:管理費用400 
貸:庫存現(xiàn)金400

宇飛老師 解答

2020-01-10 10:31

是不是要出資700萬,如果出資700就是先到賬400,剩下300掛應收

山楂 追問

2020-01-10 10:41

那實際裝修花去700萬沒體現(xiàn)出來

宇飛老師 解答

2020-01-10 10:47

給你整理下思路,股東是不是要增資700萬,只不過它這個700以給公司裝修為名義作為投入,但是他實際又只付了400萬的裝修款,說明還有300萬沒有到位,那么借:庫存現(xiàn)金   400  其他應收款  300    貸:實收資本700,現(xiàn)在就不要在跟股東扯在一起了,現(xiàn)在就是你們公司跟裝修公司的關系,總共700萬,那么全部計入管理費用,借:管理費用700貸庫存現(xiàn)金400  應付款 300,等于最終就是股東欠你們300萬,你們公司欠裝修公司300萬。

山楂 追問

2020-01-10 10:53

是的

宇飛老師 解答

2020-01-10 10:59

理解了就好,滿意請五星好評哈。

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借:庫存現(xiàn)金 700 貸:實收資本 700 借:管理費用-裝修費700 貸:庫存現(xiàn)金 400 其他應付款 300
2020-01-10 10:11:03
對方有開收據(jù)嗎 或者他打款有證明的嗎
2020-01-13 09:21:12
您好 可以都計入長期待攤費用科目 在租賃期內(nèi)分期攤銷
2020-08-13 13:58:39
你好,你的分錄這樣是可以的,但是印花稅需要先計提的。 2.計入固定資產(chǎn)就可以了,沒影響,是萬分之五
2020-06-27 16:44:17
借:長期待攤費用 貸:銀行存款
2018-07-10 14:01:27
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