新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好,請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進行處理 答
老師,新的所得季報表里面,實際支付給職工的應付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報稅時,繳納稅款應該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議,需確保扣款時賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物(需要出口的)運輸至港口 問
若無內銷,不能進項抵扣 答

公司前期的裝修費沒有通過公戶轉賬出去,是老板的私戶出去的。這樣做賬的時候實收自己可以寫借銀行存款,貸實收資本嗎?
答: 你好,這個不可以,借其他應付款-xx人,貸其他應收款*-xx單位,然后借其他應收款,貸銀行存款
對經(jīng)營租入的辦公樓進行裝修,領用生產(chǎn)材料,支付裝修費,銀行存款支付,這個這么做賬?
答: 你好 借:長期待攤費用,貸:原材料,銀行存款?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是外賬,公司是14年8月成立,11月收到實收資本50萬,借銀行存款50萬,貸實收資本50萬,11月又從銀行轉出50萬,到現(xiàn)在一直做賬,等于說這個50萬現(xiàn)在還存在于銀行存款賬面上,可是實際上銀行賬上已經(jīng)沒有這筆錢了,現(xiàn)在我要把帳實調平,怎么做?
答: 是從銀行轉出50萬,到現(xiàn)在一直沒有做賬
預付辦公室五成裝修費,是借:預付賬款 貸銀行存款嗎?后面支付尾款是借應付賬款 貸 銀行存款嗎? 那裝修完工的時候是不是還要借:管理費用-裝修費,貸:預付賬款 應付賬款?
2016年 做賬認繳和實繳沒搞清楚 把認繳的實收資本做成借 銀行存款2009萬 貸實收資本200萬了 以至于賬面存款一直虛高200萬 現(xiàn)在我可以吧這賬做紅字調回來嗎


李維 追問
2020-01-10 09:55
小洪老師 解答
2020-01-10 10:01
李維 追問
2020-01-10 10:03
李維 追問
2020-01-10 10:03
小洪老師 解答
2020-01-10 10:05
李維 追問
2020-01-10 10:18
小洪老師 解答
2020-01-10 10:24
李維 追問
2020-01-10 10:25
小洪老師 解答
2020-01-10 10:27
李維 追問
2020-01-10 10:28
小洪老師 解答
2020-01-10 10:31