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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-10 09:04

你好
借待攤費(fèi)用/其他應(yīng)付款
   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
  貸 銀行存款等

追問(wèn)

2020-01-10 09:08

老師,下月攤銷(xiāo)還是這月攤銷(xiāo)?還沒(méi)付款

老江老師 解答

2020-01-10 09:09

這是下年度的費(fèi)用,當(dāng)然到下月攤銷(xiāo)

追問(wèn)

2020-01-10 09:13

老師,待攤費(fèi)用是不是在其他應(yīng)付款里設(shè)置?

老江老師 解答

2020-01-10 09:14

有的沒(méi)有待攤費(fèi)用科目,你可以先放在往來(lái)科目中

追問(wèn)

2020-01-10 09:19

借其他應(yīng)付款一待攤費(fèi)用可以嗎?

追問(wèn)

2020-01-10 09:27

老師老師, 借其他應(yīng)付款一待攤費(fèi)用可以嗎?

老江老師 解答

2020-01-10 09:44

可以的,明細(xì)科目無(wú)所謂!

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借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)
2019-06-21 06:38:13
你好,可以的 借;固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款 認(rèn)證抵扣借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-08-29 08:48:18
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款
2017-01-16 15:29:49
沒(méi)有認(rèn)證你這邊開(kāi)紅字信息表??
2019-07-01 17:57:11
同學(xué) 你好 已付款項(xiàng),票已收,未認(rèn)證發(fā)票 借:費(fèi)用 材料等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2018-11-10 17:19:51
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