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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-09 23:14

理論上費(fèi)用要按月分?jǐn)?,但是一般如果非上市公司,也沒有很嚴(yán)格核算要求,費(fèi)用這種不跨年就好了,全部計(jì)入九月份就好了。

吳敏君 追問

2020-01-09 23:15

那我的發(fā)票就復(fù)印到對(duì)應(yīng)月份就可以是吧

宇飛老師 解答

2020-01-09 23:50

對(duì)的,如果分?jǐn)偩瓦@樣了,就是麻煩點(diǎn)。

吳敏君 追問

2020-01-10 00:03

好的

宇飛老師 解答

2020-01-10 00:07

滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈。謝謝

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理論上費(fèi)用要按月分?jǐn)?,但是一般如果非上市公司,也沒有很嚴(yán)格核算要求,費(fèi)用這種不跨年就好了,全部計(jì)入九月份就好了。
2020-01-09 23:14:31
你好 這個(gè)不是合法有效的發(fā)票,不能稅前列支!
2019-07-29 08:18:44
正常做賬,借管理費(fèi)用,貸銀行存款。匯算清繳調(diào)整就可以。
2020-04-20 16:21:13
你好 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2022-01-12 20:52:17
您好,您可以按實(shí)際的入賬,但是沒有發(fā)票,匯算清繳需要納稅調(diào)整的
2019-11-25 21:33:08
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