
請問,給客戶發(fā)貨開票了,但是客戶某個型號不要了,可不可以我們不沖紅發(fā)票,就當(dāng)這個東西送給他們,然后收款做折扣,不收這個型號的錢呢?這個票他們還能如實(shí)抵扣嗎?我們這種贈送需要開票嗎?
答: 您好 那這樣的話您不是多繳納了銷項(xiàng)稅額 往來也不平么
收到折扣折讓發(fā)票,沖抵貨款,怎么做賬?
答: 同學(xué),你好 借 :庫存商品 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸:應(yīng)付賬款 紅字 如有不明白可以再問我
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到有折扣的專票已抵扣,現(xiàn)要開紅字發(fā)票,紅字信息表上怎么體現(xiàn)折扣?
答: ?你好;? ? ? 體現(xiàn)不了折扣; 按照折扣后的金額來開? ?


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2020-01-09 21:24
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