
老師:請(qǐng)教一下:職員為公司發(fā)生的一些費(fèi)用實(shí)際是在11月或者12月發(fā)生的,因?yàn)楫?dāng)月賬上沒錢,所以沒有給予報(bào)銷,直到2020.1月份才報(bào)銷給對(duì)方,那么這些費(fèi)用在12月份如何做賬呢?需要先掛賬嗎?如果才能稅前扣除?謝謝
答: 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,一月份借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
12月的費(fèi)用票1月份報(bào)銷做賬可以嗎?能否稅前扣除?
答: 如果說發(fā)票是上億年的可以的,因?yàn)槟闶窃趨R算清繳之前處理的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
非本單位員工報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用可以稅前扣除嗎
答: 你好!不可以的.這種不能稅前扣除


敏兒 追問
2020-01-09 17:31
郭老師 解答
2020-01-09 17:33
敏兒 追問
2020-01-09 17:42
郭老師 解答
2020-01-09 17:43