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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-09 16:08

你好,購進是直接按含稅入賬
借;原材料等科目,貸;銀行存款等科目

悅悅 追問

2020-01-09 16:11

老師,這個分錄后面可以貼進項票,那分錄  借:生產(chǎn)成本   貸:原材料_輔料    這個分錄后面貼什么票呢

鄒老師 解答

2020-01-09 16:12

你好,借:生產(chǎn)成本 ,貸:原材料_輔料 
這個分錄附件是領料單

悅悅 追問

2020-01-09 16:14

老師,這樣寫對嗎,那銷項怎樣處理呢

鄒老師 解答

2020-01-09 16:16

你好,是這樣處理
銷項稅額需要與進項稅額差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后繳納稅款就是了

悅悅 追問

2020-01-09 16:17

老師,小規(guī)模不是不記進項嗎,直接計入含稅原材料嗎

鄒老師 解答

2020-01-09 16:19

你好,如果是小規(guī)模,那銷項也不需要做銷項稅額,應當這樣處理
確認收入,借;應收賬款 等科目    , 貸;主營業(yè)務收入  ,應交稅費-應交增值稅
繳納稅款,借;應交稅費-應交增值稅   , 貸;銀行存款

鄒老師 解答

2020-01-09 16:19

我被你提供的銷項稅額分錄,以為你單位又變成了一般納稅人呢

悅悅 追問

2020-01-09 16:23

好的,謝謝老師!老師,借:生產(chǎn)成本   貸:應付職工薪酬或制造費用   這個分錄后面    貼什么單據(jù)呢

鄒老師 解答

2020-01-09 16:24

你好,借:生產(chǎn)成本 貸:應付職工薪酬或制造費用
這個分錄后面附件是工資表,或者制造費用分配表

悅悅 追問

2020-01-09 16:26

老師,這個分錄算結(jié)轉(zhuǎn)成本放到后面嗎?還是可以放到前面

鄒老師 解答

2020-01-09 16:27

你好,這個是需要放到結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄之前的

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你好,購進是直接按含稅入賬 借;原材料等科目,貸;銀行存款等科目
2020-01-09 16:08:59
你好,根據(jù)外賬的原始單據(jù)做相應分錄就是了 比如購進,借;庫存商品 貸;銀行存款 發(fā)生費用,借;管理費用等科目 貸;庫存現(xiàn)金等科目 銷售,借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 繳納稅款,借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款
2019-03-14 11:55:44
你好,你們銷售的是產(chǎn)品的嗎?
2022-01-07 09:32:04
可以試著多做一些人員的工資,就可以增加費用
2015-12-31 21:44:10
你好 這個是要求做到待抵扣進項稅去放著的 按照18號公告的規(guī)定,轉(zhuǎn)登記出口企業(yè)尚未申報抵扣的進項稅額以及轉(zhuǎn)登記日當期的期末留抵稅額,應當計入“應交稅費—待抵扣進項稅額”核算。所以一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人后,留抵的進項稅額不可以轉(zhuǎn)入采購成本
2019-11-04 10:11:17
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