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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-01-09 15:06

你做啥分錄,你具體做啥

香菇?jīng)? 追問

2020-01-09 15:10

借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付
沖減借其他應(yīng)付,貸管理費(fèi)用

香菇?jīng)? 追問

2020-01-09 15:11

我看結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用也是對的,但是,現(xiàn)在余額表上的金額比利潤表上的余額多了10元

maize老師 解答

2020-01-09 15:13

現(xiàn)在做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)  借其他應(yīng)付

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相關(guān)問題討論
你做啥分錄,你具體做啥
2020-01-09 15:06:06
你好這是后面的這個。按年度的
2024-01-09 15:02:11
你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)
2022-01-11 08:47:23
本年累計(jì)的凈利潤加上未分配利潤期年初數(shù)據(jù)。
2023-07-11 16:38:08
結(jié)賬之后按利潤總額,看匯算清繳表有沒有以前年度虧損可以去彌補(bǔ),有彌補(bǔ)虧損之后看享受小型微利,按這個減免之后-之前預(yù)繳再去計(jì)提所得稅
2019-10-17 11:12:13
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