我們開給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 消防廣播線 問
您好,可以的,寫這個(gè)沒有問題 答
老師,公司貸款,以美金形式放貸到公司,入賬金額和實(shí) 問
入賬金額和實(shí)際結(jié)匯金額的差額計(jì)入 財(cái)務(wù)費(fèi)用 答
老師您好 公司報(bào)銷的附件除了發(fā)票 還有支付的水 問
同學(xué),你好 這些可以放在憑證后面嗎 可以的 答
在抖音平臺(tái)直播,充值了禮物錢,抖音開了預(yù)付卡銷售* 問
同學(xué),你好 抖音開了預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù)普票進(jìn)來,那么再張預(yù)付發(fā)票我可以正常入賬不, 可以的 后面實(shí)際刷出禮物之后,抖音在開具體的金額的發(fā)票,再張預(yù)付發(fā)票分錄要不要紅沖回來 要紅沖會(huì)來 答
老師,一套賬如果每個(gè)月很多費(fèi)用都沒有發(fā)票,匯繳需 問
平時(shí)用表格做好登記與統(tǒng)計(jì) 答

您好,我之前預(yù)繳了稅款,,結(jié)果四季度沒開銷項(xiàng)我暫估入賬,增值稅報(bào)稅應(yīng)怎么填報(bào)
答: 沒開銷項(xiàng)票的話,預(yù)交的稅金是不能抵的,那就0申報(bào)增值稅
你好老師:暫估入賬是商品是否計(jì)提銷項(xiàng)稅
答: 你好,你是暫估收入嗎??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司在申報(bào)增值稅時(shí),為什么要減去暫估收入? 實(shí)交增值稅=開票收入的銷項(xiàng)稅額-暫估收入的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。
答: 實(shí)交增值稅=開票收入的銷項(xiàng)稅額-暫估收入的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額是錯(cuò)的,暫估的收入是要交稅的 ,在申報(bào)12月的增值稅的時(shí)候要在未開具發(fā)票一欄填寫,在填報(bào)1月份的報(bào)表時(shí)在未開具發(fā)票一欄填寫暫估的負(fù)數(shù),這樣就沖平了

