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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-09 11:21

購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,     
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款)  借:管理費用負(fù)數(shù)

唐羽 追問

2020-01-09 11:23

用將稅費科目轉(zhuǎn)平嗎

玲老師 解答

2020-01-09 11:24

小規(guī)模是不用結(jié)轉(zhuǎn)

唐羽 追問

2020-01-09 11:26

一般納稅人呢

玲老師 解答

2020-01-09 11:31

一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅這個科目

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購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù)
2020-01-09 11:21:39
你好 借 管理費用 貸庫存現(xiàn)金或銀行存款 繳納的管理費也是這樣做分錄的 抵扣稅額時 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 抵減稅額 借管理費用負(fù)數(shù)
2019-04-24 16:12:21
你好,2個都這樣做的,借管理費用――辦公費 貸銀行存款,然后借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費用(紅字)
2019-01-16 09:23:54
支付技術(shù)維護(hù)費時,   借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借:管理費用 負(fù)數(shù)
2020-03-26 11:27:05
您好,支付時借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 ,結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用
2022-02-17 10:39:49
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