
請(qǐng)問(wèn),我們公司11月開(kāi)了專(zhuān)票,12月作廢了,但是11月當(dāng)時(shí)就已經(jīng)預(yù)繳了增值稅 企業(yè)所得稅什么的,這個(gè)月該怎么申報(bào)啊,做帳怎么做呢?
答: 增值稅專(zhuān)票不用申報(bào),預(yù)繳的稅款,在倒數(shù)第二欄里面填寫(xiě) 所得稅也不用。 11月份做收入12月份,紅沖收入。
申報(bào)企業(yè)所得稅 是先做帳再申報(bào),還是先申報(bào)再做帳
答: 你好,先做賬再申報(bào)。因?yàn)樯陥?bào)稅務(wù)時(shí)要先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅 增值稅 的申報(bào)時(shí)間是?
答: 您好,一般情況下,企業(yè)所得稅是每季度后月份的15號(hào)前,工資薪酬個(gè)人所得稅和增值稅是下月初的15號(hào)前。
企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),因招待費(fèi)納稅調(diào)增而交的企業(yè)所得稅帳務(wù)怎么處理
新辦的企業(yè)末建帳零收入,現(xiàn)在稅局要求申報(bào)增值稅及企業(yè)所得稅,應(yīng)怎樣申報(bào)呢?
公司增值稅,企業(yè)所得稅都是0。需要零申報(bào)增稅、零申報(bào)企業(yè)所得稅。還有那些需要零申報(bào)的項(xiàng)目?
企業(yè)所得稅申報(bào)與增值稅報(bào)表區(qū)別怎么聯(lián)系企業(yè)所得稅稅申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表的聯(lián)系

