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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-09 10:43

借其他應收款貸銀行存款

燕118 追問

2020-01-09 10:50

老師,因為發(fā)票開錯又不能作廢,是走對公賬戶,其實是我們公司消費,發(fā)票開了我們的其他公司,是付了款,但不可能從那個公司收到款的情況下,應該怎樣做分錄?

玲老師 解答

2020-01-09 11:01

那你就做代付款的分錄,因為不是你企業(yè)的業(yè)務,借其他應收款貸銀行存款

燕118 追問

2020-01-09 11:29

老師,最后都要清這筆款的,不能老掛在其他應付款那科目? 不知道怎樣清,最后是不是要壞賬準備清理?

燕118 追問

2020-01-09 11:30

其他應收款

玲老師 解答

2020-01-09 11:30

看具體情況如果收不回來,計提壞賬準備借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準備

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相關問題討論
同學,你好 你是還貸款? 借:長期借款 貸:銀行存款
2021-12-14 13:58:40
您好, 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值
2020-10-21 18:48:13
銷售發(fā)票是嗎?借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2020-03-05 19:55:11
你好,如果是平時,不需要做賬,等發(fā)票到了一起做賬,比如1月1日材料到了,1月5日發(fā)票到了,那么1月1日先不做賬務處理,等1月5日發(fā)票到了一起入賬就可以的,如果月末發(fā)票還沒有到,那么需要按暫估價入賬 付款時,借:預付賬款 貸:銀行存款 月末暫估時,借:原材料——暫估 貸:預付賬款——暫估 下月初將暫估用負數(shù)分錄沖回。
2020-01-17 13:39:32
你好 借;固定資產(chǎn) 應交稅費 貸;長期應付款 借;長期應付款 貸銀行存款
2018-10-12 10:29:32
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