
老師,公司老板一直都有很多往來,一部分掛的其他應(yīng)收款,一部分掛的其他應(yīng)付,后來我也分不清了,都掛的其他應(yīng)付,后來才發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付已經(jīng)到了借方余額,現(xiàn)在年底了,要老板把錢還回來,就是其他應(yīng)收的借方余額加其他應(yīng)付的借方余額,還回來的錢一部分沖其他應(yīng)收,一部分沖其他應(yīng)付這樣操作沒問題吧!有沒有必要把記錯(cuò)為其他應(yīng)付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要?dú)w還的錢。
租入設(shè)備一臺,支付一年租金12000,每月攤銷1000,分錄怎么寫,是借其他應(yīng)收款嘛?
答: 你好; 你們都已經(jīng)開始租期了。 按月計(jì)提費(fèi)用了。 不是掛其他應(yīng)收款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我現(xiàn)在不知道怎么做?就是沖紅我做的那筆分錄,然后那筆社??罾U納的時(shí)候做成其他應(yīng)收款-社保,到等到收回來了再沖銷?
答: 是的,收回來了再沖就可以了


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2020-01-09 11:07
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2020-01-09 11:09
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