
老師,我有筆增值稅6%是去年補交的,去年做了申請退稅,今年才申請退稅到賬,這筆賬分錄,我該怎么做啊?
答: 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
上個月申報增值稅,申報錯誤多交了增值稅。這個月申請了退稅,并收到了稅務退的增值稅,這個收到多交的增值稅,怎么做分錄
答: 做之前相反的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我這個月多交了一筆印花稅,已經(jīng)申請退稅了,下個月會到賬,分錄怎么做,這跨年了退稅有問題嗎?
答: 您好!沖減之前計提的分錄就可以。跟之前支付的時候一樣,只是金額寫負數(shù)。

