
移動客服外包,工號要找營業(yè)廳提供,營業(yè)廳開票給移動公司,移動公司付給錢給營業(yè)廳,然后營業(yè)廳收取一點工號使用費,其余的付給我們公司,我想問營業(yè)廳已經(jīng)開票交完所有稅了,外包公司也要全額報稅么
答: 可以申請差額納稅的
增值稅的計稅銷售額為納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)向購買方收取的()。選擇一項:a.全部價款和價外費用,但不包括收取的銷項稅額b.全部價款,但不包括收取的價外費用和銷項稅額c.全部價款和價外費用,以及收取的銷項稅額d.全部價款和價外費用,但不包括其應(yīng)納稅額
答: 同學(xué)你好 增值稅的計稅銷售額為納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)向購買方收取的()——A
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外包應(yīng)該是差額納稅還是全額納稅
答: 你好 外包一般是差額征稅。

