
那這樣做可以嗎?您看 發(fā)出時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 開票時:借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
答: 可以
?本月未開票收入,可以先做:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅下個月開票,就直接轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)收入_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票
答: 你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
?本月未開票收入,可以先做:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅下個月開票,就直接轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)收入_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票,可以這樣做嗎
答: 你好,是的,這個月可以先確認無票收入,下個月實際開票時沖減無票收入確認有票收入就可以。

