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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 17:19

負(fù)數(shù)發(fā)票沖減之前的賬務(wù)處理,然后按正確的發(fā)票入賬

可靠的鑰匙 追問

2020-01-08 17:22

具體怎么做?不會(huì)做哦

辜老師 解答

2020-01-08 17:23

你之前的賬務(wù)處理發(fā)給我一下

可靠的鑰匙 追問

2020-01-08 17:24

會(huì)計(jì)分錄不會(huì)寫

可靠的鑰匙 追問

2020-01-08 17:34

辜老師 解答

2020-01-08 17:37

借,庫存商品  -144955.80,貸,應(yīng)付賬款-163800,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出18844.2

可靠的鑰匙 追問

2020-01-08 17:51

好的,謝謝老師

辜老師 解答

2020-01-08 18:01

好的,客氣,幫到你就好

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借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2016-11-21 15:34:10
沖減之前的分錄,不過之前借方的進(jìn)項(xiàng)稅,在貸方用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-04-29 14:05:03
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的正數(shù)發(fā)票一起做記賬憑證 差額的賬務(wù)處理 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2020-05-02 22:19:38
負(fù)數(shù)發(fā)票沖減之前的賬務(wù)處理,然后按正確的發(fā)票入賬
2020-01-08 17:19:24
你好,這個(gè)是這樣的,沖回之前的收入和稅費(fèi)就行
2022-03-18 21:56:20
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