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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-08 16:50

您好
借:其他應付款
貸:銀行存款
借:管理費用 不含可抵扣進項稅額
貸:其他應付款-暫估  兩個月的攤銷

Amy 追問

2020-01-08 17:20

計提的借其他應付,預付1月的也可以借:其他應付嗎?12月直接付了不用計提了吧

bamboo老師 解答

2020-01-08 17:23

您一起支付的 可以計入其他應付款一起啊
抱歉 沒看見您計提了10.11月  那12月就不需要計提了 直接寫攤銷分錄就好了

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相關(guān)問題討論
你好,不需要做計提的 支付 借;預付賬款 貸銀行存款 取得發(fā)票 借;待攤費用等科目 貸;預付賬款
2017-09-01 10:49:52
你好計入待攤費用
2023-02-14 10:22:06
您好 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:管理費用 不含可抵扣進項稅額 貸:其他應付款-暫估 兩個月的攤銷
2020-01-08 16:50:58
同學你好 開了一年的還是兩年的?
2020-12-25 15:15:38
你好!直接貼進去就好了。
2021-06-07 14:58:48
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