
老師,您好!公司當(dāng)月有社保待轉(zhuǎn)金,用這個待轉(zhuǎn)金抵了當(dāng)月社保金額一部分,剩余的直接扣款,這個分錄需要怎么處理呢?
答: 是抵扣了公司應(yīng)交部分嗎
老師,您好!公司今年有社保待轉(zhuǎn)金,用這個待轉(zhuǎn)金抵了當(dāng)月社保金額一部分,剩余的直接扣款,這個分錄需要怎么處理呢?
答: 社保待轉(zhuǎn)基金如果是你之前多繳納的,那么是直接沖減你的社保費用處理,然后當(dāng)期差額繳納就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司老板自己交社保,錢都是公司出的!扣社保時做分錄可以不用借:其他應(yīng)收款一代扣社保款吧,直接,借:管理費用一社保費貸:銀行存款吧,資金錄入扣款全額,可否?
答: 你好,是可以的。







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