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注冊啊注冊
于2020-01-08 14:49 發(fā)布 ??2573次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
2020-01-08 14:51
手工做的賬嗎還是電腦?
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2020-01-08 14:53
手工做的,實(shí)物和賬對不上,查以前年度都已經(jīng)有差,好像沒人發(fā)現(xiàn)沒有處理過
馬老師 解答
2020-01-08 14:54
那就要調(diào)整 具體是什么原因?qū)е碌?nbsp;查清了沒
2020-01-08 14:59
歷史遺留問題了,搞不明白
2020-01-08 15:00
那是盤盈了還是盤虧了呢?
2020-01-08 15:03
虧了
2020-01-08 15:18
報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)前:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸:固定資產(chǎn)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后:1)可收回的保險(xiǎn)賠償或過失人賠償借:其他應(yīng)收款貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢2)按應(yīng)計(jì)入營業(yè)外支出的金額借:營業(yè)外支出——盤虧損失貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢先計(jì)入到待處理財(cái)產(chǎn)損益 然后讓管理資產(chǎn)的寫申請 然后領(lǐng)導(dǎo)簽字你下賬
2020-01-08 16:34
已經(jīng)出了報(bào)表,怎么把預(yù)提費(fèi)用沖回利潤分配啊?在不該報(bào)表的情況
2020-01-08 17:10
拿你這都是12月份的了 肯定要改報(bào)表
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固定資產(chǎn)賬面余額和明細(xì)賬余額對不上怎么處理???
答: 手工做的賬嗎還是電腦?
老師,固定資產(chǎn)的期初余額,登記三欄明細(xì)賬嗎,還是卡片
答: 你好,嗯嗯,三欄式就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
新購入的固定資產(chǎn)需要做固定資產(chǎn)明細(xì)賬嗎?
答: 你好,新購入的固定資產(chǎn),是需要做固定資產(chǎn)明細(xì)賬的
請問下牛場數(shù)量金額式固定資產(chǎn)明細(xì)賬怎么導(dǎo)出來啊
討論
折舊不在固定資產(chǎn)明細(xì)賬里做嗎
固定資產(chǎn)賬面凈值金額是10282294.42固定資產(chǎn)明細(xì)賬上是10364799.16差了8.2萬,這種情況怎么處理?
老師固定資產(chǎn)明細(xì)賬上的折舊或攤銷率是怎么算的,
老師,以下格式的固定資產(chǎn)明細(xì)賬頁,資產(chǎn)清理如何錄入
馬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 18846 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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