老師,我的賬上會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅金-未交增值稅里面貸方有余額,是因?yàn)楫?dāng)時(shí)計(jì)提了稅金,但是銷售額沒有達(dá)到30萬,不需要交稅。 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么把賬沖平呢? 借方應(yīng)該是什么? 現(xiàn)在貸方是:應(yīng)交稅金:未交增值稅
千與千尋
于2020-01-08 14:36 發(fā)布 ??775次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2020-01-08 14:41
你好,你們是小規(guī)模納稅人嗎,不用設(shè)未交增值稅,銷售額沒有達(dá)到30萬,不需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,
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不會(huì)有余額的,你進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目嗎
2019-02-25 17:43:13

加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。
借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57

是直接就變成未交增值稅了
2021-12-28 20:10:59

年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個(gè)科目不結(jié)轉(zhuǎn)。
應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01

一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
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千與千尋 追問
2020-01-08 14:44
莊老師 解答
2020-01-08 14:47