
老師,請教個問題,我們幫供應(yīng)商代墊檢驗費360是銀行轉(zhuǎn)賬的.然后那個檢測費發(fā)票開給我司,現(xiàn)在我們問供應(yīng)商要回360元現(xiàn)金。 借:其他應(yīng)收款 貸銀行存款。 現(xiàn)在要這個錢,可以借:現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款。 那我收到發(fā)票怎么做賬
答: 您好!這個業(yè)務(wù)的實質(zhì)上,你們只是代付,發(fā)票不應(yīng)該入賬的。
老師,公司轉(zhuǎn)給某個客戶的合同履約金,這錢到期會退還我司的,銀行轉(zhuǎn)賬時,我借:其他應(yīng)收款-某個客戶單位名稱 貨:銀行存款 對嗎?
答: 您好,是的,就是這樣寫分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問下,扣繳個人社保之后,銀行存款始終少個差額,差額就是社保的金額。如果不扣繳社保,其他應(yīng)收款就有個社保金額掛在上面,銀行賬又能對上。這是怎么回事??
答: 你好? 交社保時 借其他應(yīng)收款 貸銀行 ?發(fā)工資時? 借應(yīng)付職工薪酬 借其他應(yīng)收款 貸銀行?

