公司注銷,實(shí)收資本可以有數(shù)嗎 問
那個(gè)要退還給股東的 答
老師好!我們公司借資質(zhì)給別的公司做業(yè)務(wù),會(huì)產(chǎn)生費(fèi) 問
同學(xué),你好 私轉(zhuǎn)公,你們不做收入 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,為項(xiàng)目去外地開評(píng)審會(huì)發(fā)生的會(huì)務(wù)費(fèi)開專票,這 問
可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,建議計(jì)入費(fèi)用 答
我們做餐飲交那個(gè)電費(fèi),轉(zhuǎn)到物業(yè)個(gè)人賬戶可以嗎?因 問
你好,如果是物業(yè)公司開票就需要轉(zhuǎn)到物業(yè)公司。 答
請(qǐng)教老師,跟保潔簽訂了非全日制勞動(dòng)合同,按小時(shí)計(jì) 問
你好,按勞務(wù)申報(bào)。 這個(gè)比如借管理費(fèi)用-清潔費(fèi),貸應(yīng)付賬款。 答

科目余額表中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方余額534450.貸方余額1301590那利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么填
答: 可表里填的是1301590
?如果主營(yíng)業(yè)務(wù)成本我需要減少,我放到貸方去減少是不能夠結(jié)轉(zhuǎn)這塊的成本嗎 ?只能用紅字嗎? 有老師說不能放到貸方的,放到借方負(fù)數(shù)。要不會(huì)影響你科目余額表和你的利潤(rùn)表不一致。 請(qǐng)問為什么會(huì)影響不一致呢,利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)和科目余額表的數(shù)據(jù)最終不都是看科目余額的數(shù)來的嗎
答: 您好,是的,只能借方紅字
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)教:假如我內(nèi)部帳的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,原來就只有 一級(jí)科目,截止到3月份,是100萬(wàn)。后來老板要求把成本分成兩個(gè)項(xiàng)目: A成本和B成本,分別是A占40萬(wàn),B占60萬(wàn) 。金碟系統(tǒng)在原主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目下,新增了兩個(gè)二級(jí)科目,A和B。先建A的時(shí)候,3月前所有的成本都會(huì)劃到A下面:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A項(xiàng)目 100 我做了一筆調(diào)整分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本B 60,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60. 結(jié)轉(zhuǎn)之后,科目余額表的當(dāng)期發(fā)生額就跟實(shí)際當(dāng)月發(fā)生的銷售成本就對(duì)不上了。是不是我哪做錯(cuò)了呢?還是我需要直接把原來100萬(wàn)的成本沖紅,然后再做一筆新的成本分錄,拆開A和B?急問
答: 但是4月份也有成本,我試了余額都不對(duì)。4月的成本怎么考慮,請(qǐng)問分錄應(yīng)該怎么做?


菜菜 追問
2020-01-08 12:01
老江老師 解答
2020-01-08 12:02