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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-01-08 11:11

你好,借預(yù)付賬款貸銀行存款

橘子 追問

2020-01-08 11:12

老師,可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?

暖暖老師 解答

2020-01-08 11:12

有發(fā)票直接計(jì)入可以

橘子 追問

2020-01-08 11:14

就開了這樣的收據(jù)入賬

橘子 追問

2020-01-08 11:15

暖暖老師 解答

2020-01-08 11:16

這種專業(yè)的收據(jù)也可以的

橘子 追問

2020-01-08 11:16

憑證是否  借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  - 會(huì)費(fèi)   貸  銀行存款

橘子 追問

2020-01-08 11:18

匯算清繳時(shí)這樣的收據(jù)不要再調(diào)增吧

暖暖老師 解答

2020-01-08 11:18

是的,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的

橘子 追問

2020-01-08 11:19

謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-01-08 11:20

不客氣,麻煩給予五星好評(píng)

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相關(guān)問題討論
你好,借預(yù)付賬款貸銀行存款
2020-01-08 11:11:22
你好,是憑證做錯(cuò)了嗎?你是怎么改的?如果是紅字沖紅在做正確的賬本也照此記錄就可以了。
2018-07-22 14:31:38
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
2022-01-14 12:26:50
您好!過賬,審核,結(jié)轉(zhuǎn)損益,最后才是結(jié)賬
2017-07-24 09:29:23
老板從原股東手中購(gòu)買你們公司股權(quán)的話,應(yīng)該把款項(xiàng)支付給原股東,現(xiàn)在你們公司報(bào)銷費(fèi)用跟之前的購(gòu)買股權(quán)是兩件事,所以金額不一樣也是正常。你所要關(guān)注的是入賬費(fèi)用都有合適票據(jù),否則可能無法稅前扣除,入賬時(shí)根據(jù)票據(jù)內(nèi)容借成本費(fèi)用貸其他應(yīng)付款-老板
2019-07-28 10:46:38
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