
老師 我們是物業(yè)公司 我剛接手的帳 發(fā)現(xiàn)銀行打的對賬單和發(fā)生額及余額表 銀行存款相差862元。就是17年12月份 有670和192元的物業(yè)費 應(yīng)該存入銀行 沒有存。但是在18年1月2號把670和192存入了 也確認了收入 但是之前的會計沒有做處理 一直掛著的 導(dǎo)致到現(xiàn)在銀行對賬單和發(fā)生額及余額表 銀行數(shù)字不一樣 一直相差862元。我現(xiàn)在需要做調(diào)賬 借:主營業(yè)務(wù)收862 貸:以前年度損益調(diào)整862 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款—未達帳862 這樣做對么?
答: 你好,存了沒做那你應(yīng)該銀行存款增加才對啊,借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
去年12月份的銀行回單為什么不用以前年度損益調(diào)整呢?
答: 你好,具體是什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年度收入多做,本年度是直接做以前年度損益調(diào)整和往來,還是把上年度已做的收入沖銷再重新做?
答: 你好 ; 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的


?????? 追問
2020-01-08 11:14
小云老師 解答
2020-01-08 11:18
?????? 追問
2020-01-08 11:31
小云老師 解答
2020-01-08 11:35