
跨年紅沖的發(fā)票,例如2017年10月開票,2019年12月沖紅,怎么做分錄呢?是不是要以前年度調整啊這樣子做嗎
答: 你好 不是的 應該是 借 應收賬款 負數 以前年度損益調整 貸 應交稅費 -應交增值稅-銷項稅額 再 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整
老師,我想問一下調整以前年度的帳,怎么做分錄呢?
答: 你好,你是什么會計準則?如果是小企業(yè)會計準則直接做,如果不是,那就用以前年度損益調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個月的11月份我想沖紅去年12月份的開出的專票,給我退回來了,物品說剛用,不想要了,今年已清繳了,領導已經同意退回來了,我應該怎么做賬,怎么做分錄?是沖當期收入還是以前年度調整?
答: 您好,您匯算清繳已經做了,那您直接沖當期收入可以的。紅沖收入分錄,然后做一筆進項稅轉出。

